Septiembre 2016 – a la fecha
Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX)
Titular del Área de Auditoría
•    Supervisión y aprobación del diseño, ejecución y seguimiento de la Auditoría 01/2017 “Giros Postales”, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), al Servicio Postal Mexicano en su calidad de Transmisor de Dinero, cuyo objetivo es evaluar y dictaminar el grado de cumplimiento de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento. 
o    Supervisión y aprobación de los oficios de notificación de inicio de la auditoría y solicitudes de información a las áreas auditadas. 
o    Supervisión y aprobación de la Carta Planeación y el Programa de Auditoría. 
o    Supervisión, aprobación y firma de cédulas de observaciones.
o    Supervisión, adecuación y aprobación de las cédulas de trabajo realizadas por el grupo de auditores, en las que se plasman hallazgos de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
o    Supervisión en la elaboración y entrega de los informes y reportes a través del portal SITI PLD/FT de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
o    Supervisión en el seguimiento de las observaciones e implementación de las recomendaciones a fin de fortalecer los controles internos para la prevención al lavado de dinero. 

•    Apoyo y participación en calidad de invitado en el Comité de Comunicación y Control del Servicio Postal Mexicano como Transmisor de Dinero, con la finalidad de auxiliar en el cumplimiento de las Disposiciones financieras aplicables en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
•    Integración del Plan Anual de Trabajo, evaluación de su competencia y presentación para su respectiva aprobación.
•    Realización de auditorías y revisiones, así como de la solicitud de información necesaria para el desarrollo de las mismas. 
•    Realización de seguimiento de recomendaciones y acciones derivadas de la práctica de auditorías y visitas.
•    Apoyo en el desahogo de información por parte de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y otras instancias del orden público. 


01 de Febrero de 2016 – 15 de Septiembre de 2016
Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)
Órgano Interno de Control, Área de Auditoría Interna 
Jefe del Departamento de Auditoría a Departamentos de Vivienda y/o Gerencias Regionales
•    Planeación y ejecución de las auditorías administrativas, financieras, desempeño y en materia de otorgamiento de créditos, en sus modalidades tradicional; mancomunados; Subsidio; Redención de Pasivos; Construcción, adquisiciones, servicios y de seguimiento conforme al programa anual de trabajo autorizado por la SFP y elaboración de informes de presunta responsabilidad.

01 de Mayo de 2013 – 31 de Enero de 2016

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Órgano Interno de Control, Área de Auditoría Interna
Jefe de la Unidad de Auditoría a Obra Pública Adquisiciones y Servicios
•    Planeación, coordinación y ejecución de las auditorías administrativas, financieras, en TIC´s Desempeño y de seguimiento conforme al programa anual de trabajo autorizado por la SFP, en materia de medicamentos de alta especialidad, servicios integrales, sistemas e infraestructura en Tecnologías de la Información, adquisiciones, servicios y obra pública y elaboración de informes de presunta responsabilidad.

16 de Mayo de 2012 – 15 de Marzo de 2013

Registro Agrario Nacional
Órgano Interno de Control, Área de Auditoría Interna
Subdirector de Auditoría
•    Planeación, programación y ejecución de auditorías en los diversos rubros materia de inscripción de actas de Cambio de Destino de Tierras de Uso, operación del Sistema Integral de Modernización de Catastro Rural “SIMCR”, Solicitudes de inscripción de Actas de Acuerdos de Adopción de Dominio Pleno y de Expedición de Títulos de Propiedad de Origen parcelario conforme al programa anual de trabajo autorizado por la SFP, y elaboración de informes de presunta responsabilidad.

01 de Septiembre de 2011 – 15 de Mayo de 2012
Comisión Nacional del Agua
Órgano Interno de Control, Área de Auditoría Interna
Auditor de la Unidad de Revisión de Control
•    Verificar y coordinar las Revisiones de Control, así como de desempeño, a fin de comprobar la eficiencia, eficacia y economía, con que operan las unidades administrativas revisadas para que a través de la implementación de acciones de mejora lograr el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y fortalecer el control interno.

01 de Junio de 2010 – 31 de Agosto de 2011
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Órgano Interno de Control, Dirección de Auditoría Interna
Director de Auditoría Interna
•    Planeación, coordinación y ejecución de las auditorías, revisiones de control y de seguimiento, conforme al programa de auditorías autorizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la finalidad de vigilar y fiscalizar el presupuesto autorizado a las unidades administrativas y Centros SCT, el cumplimiento del marco normativo y los procesos para el logro de metas y objetivos institucionales.

16 de Mayo de 2003 – 31 de Mayo de 2010
Subdirector de Auditoría Interna
•    Planeación, programación y ejecución de auditorías en los diversos rubros adquisiciones, recursos humanos, obra pública, desempeño, aeronáutica civil, autotransporte federal, transporte ferroviario y multimodal, de conformidad al programa anual de trabajo autorizado por la SFP, auditorías de seguimiento y atención de observaciones del OIC y las generadas por los diversos Órganos fiscalizadores, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Gubernamental y elaboración de informes de presunta responsabilidad.

16 de Octubre de 1996 – 15 de Mayo de 2003
Jefe de Departamento de Auditoría 
•    Realización y ejecución de auditorías en los diversos rubros de conformidad al Programa Anual de Trabajo (PAT) autorizado por la SFP, auditorías de seguimiento y atención de observaciones del OIC y de los diferentes Órganos fiscalizadores, Auditoría Superior de la Federación y Auditoría Gubernamental.

Iniciativa Privada

Septiembre de 1994 – Febrero de 1995
Televisa, S.A. de C.V.
Dirección de Tesorería
Analista Financiero
•    Integración, revisión y control del Presupuesto autorizado por cada empresa filial, seguimiento y reporte del ejercicio del gasto en moneda nacional y extranjera, para su evaluación en el cumplimiento de metas y objetivos.

Actualización Profesional

Colegio de Contadores Públicos de México    16 de Febrero de 2016
    Puntos finos de auditoría a adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Secretaría de la Función Pública y Universidad Nacional Autónoma de México    
    28 de Mayo al 29 de julio de 2014 de 2014
    Diplomado “Gestión de Procesos”
    06 al 10 de Mayo de 2013 de 2013
    Auditorías al Desempeño
    08 al 12 de Julio de 2013  de 2013
    Construcción de Indicadores de Desempeño
    24 de Junio al 05 de Julio de 2013 de 2013
    Auditoría Informática 


Mérito    Secretaría de Comunicaciones y Transportes
    Órgano Interno de Control
    Reconocimiento a la Integridad.
    Designación como Encargado de la Dirección de Auditoría Interna.
    
    Fondo de la Vivienda del ISSSTE
    15 de febrero de 2016 - 02 de mayo de 2016
    Órgano Interno de Control
    Designación como Encargado de la Titularidad de Auditoría Interna.